Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
19.7.2023 FK20230734 202306026 8.8.2023 202306026 60,50 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Mýval s.r.o. 36793540
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH. Pranie a žehlenie v mesiaci jún (podkolienky, nohavice, trenírky, dres, tričko) Finančné 60,50 eur Prevádzkové náklady
19.7.2023 FK20230695 12230493 8.8.2023 12230493 691,94 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) ENGO s.r.o. 31376053
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH. Materiál na údržbu trávnika - previcur energy.... Finančné 691,94 eur Materiál
19.7.2023 FK20230694 2023/02-01/000760 8.8.2023 23001107 1 296,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Železiarne Podbrezová a.s. 31562141
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH. Asistenčné hasičské služby na jarnej časti Majstrovských futbalových zápasoch Finančné 1 296,00 eur zabezpečenie usporiadateľskej a bezpečnostnej služby
19.7.2023 FK20230549 FVO-2023-106-000056 8.8.2023 3106000056 1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Technické služby Brezno 00183067
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH. Vstup na futbalové ihrisko od 1.5.2023 do 31.5.2023 Finančné 1 000,00 eur Prevádzkové náklady
19.7.2023 FK20230594 12230411 8.8.2023 12230411 2 148,44 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) ENGO s.r.o. 31376053
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH. Materiál na ihrisko - prírodné kamenivo, piesok kremičitý 51,3 ton Finančné 2 148,44 eur Prevádzkové náklady
14.7.2023 FK20230588 2023/02-02-01/000670 20.7.2023 23000971 18 221,53 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Železiarne Podbrezová a.s. 31562141
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Nájom nehnuteľného majetku za 5/2023, nájom hnuteľného majetku za 5/2023, nájom pozemku za 5/2023, nájom drobného majetku za 5/2023 - Zelpo aréna Finančné 18 221,53 eur Prevádzkové náklady
14.7.2023 FK20230586 2023/02-02-01/000671 20.7.2023 23000972 7 380,37 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Železiarne Podbrezová a.s. 31562141
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Nájom nenuteľného majetku za 5/2023, nájom hnuteľného majetku za 5/2023, nájom pozemku za 5/2023 - Futbalový štadión Skalica Finančné 7 380,37 eur Prevádzkové náklady
14.7.2023 FK20230585 2023/02-02-01/000684 20.7.2023 23000992 3 577,26 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Železiarne Podbrezová a.s. 31562141
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Náklady za odber elektrickej energie za 5/2023 Zelpo Aréna Finančné 3 577,26 eur Prevádzkové náklady
14.7.2023 FK20230565 2023/01-06-04/000083 20.7.2023 23000897 1 840,36 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Železiarne Podbrezová a.s. 31562141
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Prefakturácia faktúry za dodávku a distribúciu elektriny za 4/2023 - štadión Skalica Finančné 1 840,36 eur Prevádzkové náklady
10.7.2023 FK20230682 23035 20.7.2023 23035 136,08 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) PRINTEX spol. s r.o. 36028118
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Aplikácia lôg, čísel, mien na dresy Finančné 136,08 eur Reprezentácia

Záznamov na stránke: Zobrazujem 11 až 20 z 62.