Dátum platby | Interné číslo účtovného dokladu | Externé číslo účtovného dokladu | Dátum zaúčtovania | Variabilný symbol | Celková suma na zaúčtovanie | Dodávateľ | IČO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3.2023 | 3020230012 | 2023009 | 28.1.2024 | 2023009 | 360,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Peter Dorinec DORTRANS | 43937390 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18.4.2023 | 3020230035 | 20230008 | 28.1.2024 | 20230008 | 900,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Mgr. Peter Torda | 41927681 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14.3.2023 | 3020230022 | 20230004 | 28.1.2024 | 20230004 | 900,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Mgr. Peter Torda | 41927681 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24.2.2023 | 3020230006 | 20230002 | 28.1.2024 | 20230002 | 1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Mgr. Peter Torda | 41927681 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13.4.2023 | 3020230031 | 2023/05 | 28.1.2024 | 202305 | 1 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Peter Roman | 44283750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14.3.2023 | 3020230015 | 2023/03 | 28.1.2024 | 202303 | 1 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Peter Roman | 44283750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16.2.2023 | 3020230014 | 2023/02 | 28.1.2024 | 202302 | 1 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Peter Roman | 44283750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21.2.2023 | 3020230011 | 123000013 | 28.1.2024 | 123000013 | 267,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10.4.2023 | V-0012 | 28.1.2024 | 460,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | Matej Pepich | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25.3.2023 | V-0010 | 28.1.2024 | 519,10 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) | zamestnanci | ||||||||||||||||
|